Sommaire
Pour l'ensemble des comptes généraux, cette balance fait apparaître les montants d'ouverture, les montants de la période demandée, les antérieurs auxquels sont ajoutés les montants de la période demandée et puis les soldes en fin de période.
Elle est adaptée notamment pour la Pologne.
Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)
Période
Fourchette de sélection sur la période à éditer. Cf. les périodes sélectionnées en fonction du type de compte et de la période d'exercice.
Compte
Fourchette de sélection sur les comptes à éditer.
Poste
Fourchette de sélection sur les postes à éditer.
Totalisation
Ce groupe propose quatre critères de totalisation.
Ces critères correspondent aux caractéristiques d'un compte.
Seuls les comptes mouvementés sur la période
Si la case est cochée, les comptes sélectionnés doivent avoir des écritures dans la période choisie pour apparaître dans l'édition.
En revanche, si cette case n'est pas cochée, les comptes qui ne sont pas mouvementés dans la période (mais dans les mois précédents) seront édités (ouverture ou antérieurs).
Total par établissement
Si la case est cochée, à la fin de chaque établissement traité dans l'édition, une ligne de totalisation pour tout l'établissement sera éditée.
Saut de page 1ère rupture
Si la case est cochée, un saut de page sera positionné après chaque nouvelle occurrence du critère de totalisation 1.
Exemple : si on choisit le critère COMPTE comme première totalisation, la balance de chaque compte sera éditée sur une nouvelle page.
Edition détaillée
Si la case n'est pas cochée, seules les totalisations sont éditées.
Edition des soldes à zéro
Si la case n'est pas cochée, ne sont pas éditées les lignes dont le solde en fin de période est à zéro.
Paramètres associés au traitement (voir aussi : Principe de l'association)
PRM
Lorsque l'exercice précédent n'est pas encore clôturé, ce paramètre permet de préciser un compte sur lequel le résultat provisoire de l'exercice précédent doit être imputé (compte de bénéfice 120000 ou de perte 129000).
Ceci permet d'obtenir une balance équilibrée bien que le résultat antérieur ne soit pas encore imputé sur le compte dédié.
A la soumission, "Seuls les comptes mouvementés sur la période" ne doit pas être coché.
Le compte indiqué doit faire partie de la sélection des comptes.
De plus, afin d'obtenir une balance équilibrée, aucune restriction ne doit être indiquée sauf la période et les types de mouvements.
Exemple : en positionnant ce paramètre avec le compte 120000. L'exercice 2010 n'est pas clôturé et on interroge une balance du 01/2011 au 12/2011.
On cumule dans les antérieurs du compte 120000 :
- la reprise de solde au 01/2010 et toute la période 2010 du compte 120000 ;
- le solde de tous les comptes de résultat de l'exercice 2010.
Transactions associées
TSCPT - Sélection comptes
TSGEN - Sélection générale
TSJRN - Sélection journaux
Paramètres
AUTCPT - DATE
AUTCPT - SEPCOL
Messages
GTETS061 - Les établissements n'ont pas la même devise de référence ou la même devise de reporting
GTETS062 - Chemin saisi : les établissements de début et de fin doivent être égaux
Extrait de l'édition
Extrait de l'édition Excel
Mises en forme pour Module Editions
Deux mises en forme sont disponibles en standard :
- Q000000001 : édition paysage ;
- Q000000002 : sortie Excel.