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I3   Actualisé le 06/10/2022
Ventes
SVTAND - Affectation du numéro de dossier ventes (critères)

   Ensemble des critères de soumission spécifiques au traitement d'affectation du numéro de dossier aux commandes (TANDV).

Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)

   Identifiant numérotation dossier
   Numéro de pièce (GNUP) servant à la création automatique du numéro de dossier.

   Type d'ordonnancement
   Occurrence du paramètre TYPORDO qui permet de déterminer si l'association est effectuée sur une commande de ventes ou une facture, mais également de savoir si le dossier peut contenir plusieurs éléments.

   Compléter un dossier existant
   A cocher pour compléter un dossier existant en regardant si une correspondance existe entre les critères de regroupement soumis et les commandes traitées, et entre les critères de regroupement et les commandes liées à un dossier existant.

   Etape maximale des éléments déjà associés
   Vérifie avant de compléter un dossier existant qu'une commande déjà liée à ce dossier ne dépasse pas l'étape soumise.

   Critères de regroupement/complément de dossier existant
   Possibilité de définir jusqu'à 10 critères de regroupement. Accessibles si le type d'ordonnancement autorise l'association de plusieurs éléments à un dossier.
Si le type d'ordonnancement indique un regroupement sur un seul tiers, le premier critère de regroupement est obligatoirement le tiers paramétré dans l'occurrence TIERS du paramètre AUTSVDOE.

   Les critères de regroupement sont les suivants :
- Adresse de confirmation : le code tiers et le code adresse du tiers de la commande sont concaténés ;
- Adresse de facturation : code tiers et code adresse concaténés ;
- Adresse de livraison : code tiers et code adresse concaténés ;
- Adresse de paiement : code tiers et code adresse concaténés ;
- Article ;
- CGR A : CGR A de la ligne de commande si renseigné, sinon CGR A de l'en-tête de commande ;
- CGR A en-tête ;
- CGR A ligne ;
- CGR B : CGR B de la ligne de commande si renseigné, sinon CGR B de l'en-tête de commande ;
- CGR B en-tête ;
- CGR B ligne ;
- Catégorie client ;
- Classe de commandes ;
- Classe de tarifs ;
- Client ;
- Code douanier ligne ;
- Code retour ;
- Code taxe ligne ;
- Commande : classe et numéro de commande ;
- Compte ligne ;
- Créateur ligne ;
- Dépôt : dépôt de l'en-tête de commande ;
- Dépôt client ;
- Devise ;
- Etablissement ;
- Etape ;
- Expédition : numéro d'expédition ;
- Facture : numéro de facture ;
- Genre du client ;
- Marché ;
- Mnémonique client ;
- Mode de transport ;
- Mode de vente ;
- Motif retour ;
- Nature du client ;
- Nature transaction : code nature transaction de la commande ;
- Paramètres 1 à 10 du CGR A ;
- Paramètres commande 1 à 15 ;
- Paramètres ligne 1 à 15 ;
- Paramètres standard 1 à 3 ;
- Référence commande ;
- Régime : code régime export de la commande ;
- Rôle du client ;
- Rôle de la ligne de commande ;
- Sous-commande : classe, numéro et sous-numéro de commande ;
- Tiers de confirmation ;
- Tiers de facturation ;
- Tiers de livraison ;
- Tiers de paiement ;
- Transporteur commande ;
- Type du client ;
- Type de port.

   Observation
   Information libre qui est copiée sur les dossiers générés.

   Compte rendu
   Le compte rendu d'un traitement peut être, selon votre demande, plus ou moins détaillé.

   Erreurs : édition des messages d'anomalies et d'un paragraphe global indiquant le nombre d'éléments lus, traités, mis à jour, etc.

   Global : édition uniquement d'un paragraphe global indiquant le nombre d'éléments lus, traités, mis à jour, etc.

   Détaillé : édition de tous les éléments qu'ils soient en anomalie ou correctement traités et du paragraphe global indiquant le nombre d'éléments lus, traités, mis à jour, etc.