Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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Finances | |||
GRENG - Rapprochement des encaissements |
Cette transaction permet d'affecter les factures (ou avoirs) relatives à un encaissement précédemment saisi. Deux cas sont distingués : 1) La facture et l'encaissement disposent des mêmes données : établissement, devise, tiers et compte : un rapprochement est directement effectué à travers une association entre les deux pièces pour laquelle le montant doit être indiqué. 2) La facture et l'encaissement ne disposent pas des mêmes données : au moins une des données entre l'établissement, la devise, le tiers ou le compte est différente : des pièces sont créées : - une pièce de consommation de la facture (quelle part de la facture est consommée sur ce paiement) qui vient s'associer à la facture : le montant de cette association doit être indiqué ; - une pièce de consommation de l'encaissement (quelle part de l'encaissement est consommée sur cette facture) qui vient s'associer à l'encaissement : le montant de cette association doit être indiqué. Elle permet aussi de consulter les factures déjà rapprochées. Elle utilise une zone de marquage à définir au niveau du paramètre AUTCPT occurrence ENGRAP. Une condition particulière de paiement peut être appliquée de façon globale ou individuelle sur les factures à rapprocher. Les écarts de paiement peuvent être traités via des conditions particulières : - écart global au niveau de l'encaissement ; - écart individuel au niveau de chaque facture. |
Données |
Encaissement |
Données de l'encaissement pour lequel on effectue des rapprochements. |
Etablissement |
Etablissement de l'encaissement. |
Pièce |
Numéro et échéance de la pièce d'encaissement. |
Tiers |
Tiers de l'encaissement. |
Ecart sur encaissement |
Reste à affecter |
Montant et sens restant à affecter pour pouvoir solder l'encaissement. Il est possible de contrôler que ce montant ne dépasse pas un seuil via le paramètre AUTCPT occurrence ENGECA. |
Condition |
Condition permettant de traiter l'écart sur l'encaissement lorsque les rapprochements ont été effectués. |
Etablissement |
Etablissement de la facture. Par défaut, seul l'établissement de l'encaissement est pris en compte. Pour effectuer une recherche sur d'autres établissements, il faut : - soit saisir l'établissement de la facture ; - soit modifier la sélection d'établissements dans la "Sélection générale" ; - soit saisir "%" dans l'établissement pour ramener les factures non soldées de tous les établissements. |
Compte |
Compte de la facture. Par défaut, seul le compte de l'encaissement est pris en compte. Pour effectuer une recherche sur d'autres comptes, il faut : - soit saisir le compte de la facture ; - soit saisir "%" dans le compte pour ramener les factures non soldées de tous les comptes. |
Tiers |
Tiers de la facture. Par défaut, seul le tiers de l'encaissement est pris en compte. Pour effectuer une recherche sur d'autres tiers, il faut : - soit saisir le tiers de la facture ; - soit modifier les critères dans la "Sélection tiers" ; - soit saisir "%" dans le tiers pour ramener les factures non soldées de tous les tiers. |
Nom |
Nom du tiers. |
Date |
Date comptable de la facture. |
Pièce |
Numéro et échéance de la facture. |
Devise |
Devise de la facture. |
Solde |
Solde et sens de la facture en devise. |
Solde référence |
Solde et sens de la facture en devise de référence. |
Paiement |
Montant et sens du rapprochement en devise à effectuer entre l'encaissement et la consommation de l'encaissement lors d'un rapprochement indirect de l'encaissement à la facture. |
Condition particulière |
Condition |
Condition particulière pouvant être appliquée sur la facture. |
Montant |
Montant et sens de la condition calculé en fonction du solde ou du montant de la facture selon la définition de la condition dans GCPA. Le montant reste toutefois modifiable. |
Ecart |
Condition |
Condition particulière permettant de traiter l'écart restant sur la facture dans le cas d'un rapprochement partiel. |
Montant |
Montant et sens de l'écart restant sur la facture afin qu'elle soit soldée. |
Ecart de change |
Zone disponible dans la grille. Elle indique, lorsque la facture est en devise, l'écart de change qui sera constaté entre : - la facture et l'encaissement dans le cas d'un rapprochement direct de l'encaissement à la facture ; - la facture et la consommation de la facture dans le cas d'un rapprochement indirect de l'encaissement à la facture. Cet écart de change pourra être constaté sur l'une ou l'autre des pièces selon celle disposant du cours le plus élevé et traité par TGED. |
Cours |
Données de conversion renseignées lors d'un rapprochement indirect de l'encaissement à la facture et utilisées pour générer les écritures de consommation de la facture et de l'encaissement. |
Consommation de la facture |
Cours utilisé pour la génération de l'écriture de consommation de la facture. |
Devise |
Lorsque la facture est en devise, on détermine un cours de conversion à la date comptable de l'encaissement selon le mode de change initial de la facture (mode de change qui reste modifiable). |
Consommation du paiement |
Cours utilisé pour la génération de l'écriture de consommation de l'encaissement. |
Litige |
Données de litige de la facture accessibles en recherche ou pour consultation. |
Relance |
Données de relance de la facture accessibles en recherche ou pour consultation. |
Paramètres |
Paramètres de la facture accessibles en recherche ou pour consultation. |
Identifiants |
Identifiants de la facture accessibles en recherche ou pour consultation. |
Compléments |
Compléments de la facture accessibles en recherche ou pour consultation. |
Conditions |
Conditions de paiement de la facture accessibles en recherche ou pour consultation. |
Informations pièce |
Informations de la facture accessibles en recherche ou pour consultation. |
Paramètres standard |
Paramètres standard de la facture accessibles en recherche ou pour consultation. |
Devise |
Données de la devise et de la devise de reporting de la facture accessibles en recherche ou pour consultation. |
Boutons poussoirs |
Générer |
Permet de traiter l'écart sur l'encaissement par une condition de paiement. Le paramètre AUTCPT occurrence ENGECA permet d'indiquer un écart maximal autorisé pour générer la condition. Certaines informations de l'encaissement peuvent être reprises sur la pièce générée en fonction du paramétrage défini dans GREI pour la transaction OCISCP. L'écriture d'écart est générée à la date comptable de l'encaissement. Lorsque le journal de la condition est fermé à cette date, l'écriture est générée à la date d'ouverture du journal. |
Modifications périphériques |
Rapprochement indirect de l'encaissement à la facture |
Une des données entre l'établissement, la devise, le tiers ou le compte est différente entre l'encaissement et la facture. Ecriture de consommation de la facture : Création d'un en-tête d'écriture avec les données suivantes : - établissement : celui de la facture ; - journal : donné par le paramètre PR1 associé au mnémonique dans le cas où l'encaissement et la facture sont sur le même établissement, sinon il est donné par le paramètre PR2 associé au mnémonique ; - date comptable : date comptable de l'encaissement. Lorsque le journal est fermé à cette date, l'écriture est générée à la date d'ouverture du journal ; - bordereau, référence externe, libellé et libellé complémentaire : données reprises de l'encaissement ; - type de mouvement : celui de la facture ; - type de pièce : celui du journal ; - date d'émission, date d'échéance, date de valeur, dossier : données reprises de la facture en fonction de GREI pour la transaction OCIREN ; - devise : celle de la facture : le cours est celui calculé et indiqué dans la forme détail "Cours" (cours à la date de l'encaissement) ; - devise origine : celle de la facture. Un premier mouvement est généré sur le compte et le tiers de la facture du montant du rapprochement facture indiqué. Les données paramétrées dans GREI peuvent être reprises ou non de la facture. Les autres données ne sont pas renseignées. La zone de marquage définie au niveau du paramètre AUTCPT occurrence ENGRAP est alimentée avec l'établissement, le numéro et l'échéance de la pièce d'encaissement. Un mouvement d'équilibre est généré sur le compte de contrepartie du journal s'il est renseigné. Autrement, le journal doit être en équilibrage automatique. Une association de pièces est créée pour rapprocher cette écriture à la facture. Ecriture de consommation de l'encaissement : Création d'un en-tête d'écriture avec les données suivantes : - établissement : celui de l'encaissement ; - journal : donné par le paramètre PR1 associé au mnémonique dans le cas où l'encaissement et la facture sont sur le même établissement, sinon c'est le journal de destination donné par GJRA avec comme établissement d'origine celui de la facture, journal d'origine celui donné par le paramètre PR2 associé au mnémonique et comme établissement de destination celui de l'encaissement ; - date comptable : date comptable de l'encaissement. Lorsque le journal est fermé à cette date, l'écriture est générée à la date d'ouverture du journal ; - devise : celle de l'encaissement : le cours est celui calculé et indiqué dans la forme détail "Cours" (cours à la date de l'encaissement) ; - les autres données sont reprises de l'écriture d'encaissement. Un premier mouvement est généré sur le compte et le tiers de l'encaissement du montant du rapprochement paiement indiqué. Les données du mouvement sont reprises de l'encaissement. La zone de marquage définie au niveau du paramètre AUTCPT occurrence ENGRAP est alimentée avec l'établissement, le numéro et l'échéance de la pièce de consommation de la facture. Un mouvement d'équilibre est généré sur le compte de contrepartie du journal s'il est renseigné. Autrement, le journal doit être en équilibrage automatique. Une association de pièces est créée pour rapprocher cette écriture à l'encaissement. |
Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association) |
PR2 |
Dans la valeur de ce paramètre est indiqué le journal à utiliser pour générer l'écriture de consommation de la facture lorsque la facture et l'encaissement n'ont pas le même établissement. Le journal de génération de l'écriture de consommation de l'encaissement est ensuite recherché comme journal destination dans GJRA du journal origine égal à la valeur de ce paramètre. |
PRM |
Lorsqu'il est positionné à la valeur "O", ce paramètre permet de positionner automatiquement "à rapprocher" les factures recherchées jusqu'à épuisement du restant à affecter. |
PR3 |
Ce paramètre est positionné à la valeur "O" par défaut afin d'exclure les pièces de paiement parmi la liste des pièces à rapprocher. |
Transactions associées |
CSGEN - Sélection générale |
CSPIE - Sélection pièces |
CSTIE - Sélection des tiers |
GPIA - Associations de pièces |
GPIE - Pièces |
Paramètres |
AUTCPT - ENGECA |
AUTCPT - ENGRAP |
NATOCPIA - G |
Messages |
OCENG050 - Le montant de l'écart est supérieur à la valeur autorisée (paramètre AUTCPT-ENGECA) |
OCENG705 - Toutes les pièces à proratiser doivent avoir une devise commune avec la devise de l'encaissement |
OCENG706 - Proratisation impossible : le cumul des soldes des pièces à proratiser est égal à 0 |
OCENG707 - Proratisation impossible : le cumul des soldes des pièces à proratiser est inférieur au montant de l'encaissement |