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Déplacements et Frais professionnels

GFDDP - Demandes de déplacement

Sommaire

   Cette transaction a pour but de créer, modifier et supprimer des demandes de déplacement.
En fonction du paramétrage du mnémonique, on peut soit saisir, soit valider des demandes de déplacement.
La saisie est paramétrée par la classe de frais.

   Les demandes de déplacement disposent de la même structure que les notes de frais :

   


Données


   Demande de déplacement


   Classe

   En fonction de celle-ci des valeurs sont proposées par défaut :
- l'étape de la demande de déplacement est proposée égale à l'étape par défaut associée à la classe dans GFETC ;
- la date comptable en fonction des dates saisies ;
- les modes de change de dépense et de remboursement ;
- les dates du cours des devises de dépense et de remboursement.

   C'est aussi de la classe que dépend un ensemble d'autorisations :
- droit de création, modification et suppression des informations d'une demande de déplacement en fonction de son étape ;
- droit de saisir des informations différentes de celles de l'intervenant (tiers et adresse, devise, domiciliation bancaire, mode de règlement) ;
- droit de modifier le cours de la devise.

   La classe permet de gérer le compteur des numéros de demande de déplacement et de contrôler la saisie de données comme la visite, le lieu, etc.
La classe proposée par défaut est celle issue du paramètre CLA des paramètres supportés par l'objet.


   Numéro

   En fonction de la classe, ce numéro est incrémenté automatiquement de 1 en 1 à chaque nouvelle demande de déplacement et n'est pas accessible par l'utilisateur, ou il est saisi par l'utilisateur (classe manuelle).
Cependant, lors de la duplication d'une demande de déplacement, ce numéro est accessible afin de permettre la création d'une nouvelle demande de déplacement. S'il n'est pas modifié, une sous-demande de déplacement est générée.


   Sous-numéro

   Le sous-numéro n'est pas accessible, il est égal à 1 pour la première sous-demande de déplacement, puis il est incrémenté de 1 en 1 à chaque création d'une nouvelle sous-demande de déplacement (le numéro principal restant inchangé).
Pour créer une sous-demande de déplacement, voici la démarche à suivre :
- recherchez la demande de déplacement à compléter ;
- dupliquez la demande de déplacement ;
- modifiez éventuellement des informations ;
- validez.


   Etape

   Numéro de l'étape de la demande de déplacement. Elle détermine l'avancement de la demande de déplacement. Lors de la création de la demande de déplacement, elle est proposée en fonction de la classe de frais, il s'agit de l'étape par défaut de l'étape par classe.
Ensuite, l'étape évoluera au fur et à mesure des traitements et éditions réalisés.

   Pour que la création soit possible, l'étape doit être inférieure ou égale à l'étape maximale de création paramétrée pour la classe (même principe pour modification et suppression).


   Intervenant

   L'intervenant est filtré en fonction du paramétrage du mnémonique utilisé et des droits utilisateurs.
Si les droits du mnémonique de l'utilisateur connecté permettent à un seul intervenant d'intervenir, ce dernier sera automatiquement proposé.
En fonction de l'intervenant saisi des valeurs par défaut sont proposées :
- le tiers remboursé, ainsi que son adresse, sa domiciliation et son échéance ;
- la devise de remboursement.


   Objet

   Permet de renseigner un objet.


   Totaux


   TTC

   Total TTC en devise de référence. Il est actualisé lorsqu'une action au niveau des lignes est effectuée.


   Mission

   Les informations de la mission (dates et heure, lieu de départ) peuvent être utilisées pour calculer le remboursement d'un frais.
De plus, les dates de mission peuvent déterminer la date comptable ainsi que les dates de cours (en fonction du paramétrage de la classe).


   Lieu de départ

   Lieu de départ de la mission. Cette information peut être utilisée pour le calcul du remboursement d'un frais.


   Visite


   Site

   Les informations concernant l'arrivée et le départ du site (dates et heure), peuvent être utilisées pour calculer le remboursement d'un frais.
De plus, les dates sur site peuvent déterminer la date comptable ainsi que les dates de cours de devise (en fonction du paramétrage de la classe).


   Type de visite

   Occurrence du paramètre TVIQFNDF.
Détermine la façon dont doivent être renseignés les champs de l'adresse visitée.


   Tiers ou prospect visité

   Code du tiers ou du prospect en fonction de la valeur du champ "Type de visite".


   Adresse

   Adresse du tiers ou du prospect en fonction de la valeur du champ "Type de visite".


   Nom

   Permet de renseigner le nom du tiers ou du prospect visité. Il est proposé quand on renseigne le tiers ou le prospect visité.


   Ligne 1

   Permet de renseigner la ligne d'adresse 1. Elle est proposée quand on renseigne l'adresse du tiers ou du prospect visité.


   Ligne 2

   Permet de renseigner la ligne d'adresse 2. Elle est proposée quand on renseigne l'adresse du tiers ou du prospect visité.


   Ligne 3

   Permet de renseigner la ligne d'adresse 3. Elle est proposée quand on renseigne l'adresse du tiers ou du prospect visité.


   Code postal

   Il est proposé quand on renseigne l'adresse du tiers ou du prospect visité.


   Ville

   Permet de saisir la ville visitée. Elle est proposée quand on renseigne l'adresse du tiers ou du prospect visité.


   Département

   Il est proposé quand on renseigne l'adresse du tiers ou du prospect visité.


   Pays

   Il est proposé quand on renseigne l'adresse du tiers ou du prospect visité.


   Lieu

   Permet de renseigner le lieu visité. Il est proposé en fonction des données relatives à la visite.
Le type de TVA est proposé à partir du lieu.
Le lieu est une information pouvant être utilisée pour le calcul du remboursement d'un frais.


   Comptabilisation


   Date comptable

   La date comptable peut être proposée en fonction du paramétrage de la classe.
Exemple : si la classe indique que la date comptable est renseignée à partir de la date de début de mission, cette dernière est copiée, lors de sa saisie, dans la date comptable.


   CGR A

   Permet de saisir le CGR A.


   CGR B

   Permet de renseigner le CGR B.


   Type de TVA

   Le type de TVA peut être proposé lors de la saisie du lieu.
Si le type de TVA n'est pas renseigné au niveau de la ligne, celui de l'en-tête sera utilisé pour retrouver les codes de TVA correspondant à la TVA associée à la nature de dépense.


   Remboursement


   Devise

   La devise de remboursement est proposée par défaut à partir de celle de l'intervenant, si elle est renseignée. Dans le cas contraire, elle est proposée à partir de la devise de référence de l'établissement.


   Mode de change

   Mode de change de la devise de remboursement, il est proposé à partir de la classe.


   Date du cours

   La date de recherche du cours de la devise de remboursement est proposée à partir du paramétrage de la classe.


   Cours

   Le cours calculé est celui entre la devise de référence et celle de remboursement.


   Dépense


   Devise

   La devise de dépense est proposée par défaut à partir de celle de l'intervenant, si elle est renseignée. Dans le cas contraire, elle est proposée à partir de la devise de référence de l'établissement.
Si le paramétrage de la classe de frais n'autorise pas la modification de cette donnée, son accès est bloqué. Dans ce cas, elle est affectée avec la devise de remboursement.


   Mode de change

   Mode de change de la devise de dépense, il est proposé à partir de la classe.


   Date du cours

   La date de recherche du cours de la devise de dépense est proposée à partir du paramétrage de la classe.


   Cours

   Le cours proposé est celui entre la devise de dépense et celle de remboursement.


   Totaux


   TTC

   Montant total TTC remboursé exprimé en devise de remboursement.


   Tiers remboursé


   Tiers

   Code du tiers remboursé. Il est proposé lors de la saisie de l'intervenant. On autorise sa modification en fonction du paramétrage de la classe.


   Adresse

   Code de l'adresse du tiers remboursé. Proposé à partir de l'intervenant. On autorise sa modification en fonction du paramétrage de la classe.


   Domiciliation

   Domiciliation bancaire, proposée à partir de l'intervenant. On autorise sa modification en fonction du paramétrage de la classe.


   Mode de règlement

   Mode de règlement de remboursement. Proposé à partir de l'intervenant. On autorise sa modification en fonction du paramétrage de la classe.


   Echéance

   Permet de renseigner l'échéance. Proposée à partir de l'intervenant. On autorise sa modification en fonction du paramétrage de la classe.
La saisie de cette donnée est contrôlée lors du transfert en comptabilité.


   Transfert en comptabilité

   Informations affectées lors de l'exécution du traitement de transfert en comptabilité.


   Première pièce

   Première pièce générée lors du transfert en comptabilité.


   Date de la première pièce

   Date de la première pièce générée lors du transfert en comptabilité.


   Dernière pièce

   Dernière pièce comptable générée lors du transfert en comptabilité.


   Date de la dernière pièce

   Date de la dernière pièce générée lors du transfert en comptabilité.


   Achats/Ventes


   Achats


   Fournisseur

   Permet de renseigner un fournisseur.


   Tiers de commande

   Permet de renseigner un tiers de commande.


   Adresse de commande

   Permet de renseigner une adresse de commande.


   Commande

   Champs permettant d'associer une commande d'achats.
Leur saisie déclenche la proposition :
- du fournisseur de la commande ;
- du tiers et de l'adresse de commande ;
- des données de la visite.


   Ventes


   Client

   Permet de renseigner un client.


   Tiers de commande

   Permet de renseigner un tiers de commande.


   Adresse de commande

   Permet de renseigner une adresse de commande.


   Commande

   Champs permettant d'associer une commande de ventes.
Leur saisie déclenche la proposition :
- du client de la commande ;
- du tiers et de l'adresse de commande ;
- des données de la visite.


   Compléments


   Signataire alternatif

   Permet de renseigner un signataire particulier. Il deviendra prioritaire sur les signataires habituels. Le signataire est à renseigner avec un code utilisateur.


   Mission/demande de voyage

   Permet de saisir la mission/demande de voyage.


   Projet

   Information à renseigner si l'on souhaite associer un projet à la demande de déplacement (établissement, classe, numéro et sous-numéro).


   Phase

   Permet de saisir une phase au projet associé.


   Tâche

   Permet de saisir une tâche au projet associé.


   Chantier

   Permet de renseigner un numéro de chantier.


   Sous-numéro du chantier

   Permet de renseigner le sous-numéro du chantier.


   Moyen de transport


   Principal

   Le moyen de transport principal est une occurrence du paramètre MTPQFNDF.
Cette information peut être utilisée dans les règles.


   Secondaire

   Le moyen de transport secondaire est une occurrence du paramètre MTPQFNDF.
Cette information peut être utilisée dans les règles.


   Véhicule

   Permet de renseigner un véhicule.


   Puissance

   La puissance fiscale du véhicule est proposée à partir du véhicule.


   Complément

   Permet de renseigner un texte complémentaire.


   Action

   Permet d'associer une action, se renseigne avec les occurrences du paramètre ACTQFNDF.


   Paramètres


   Texte 1

   Lorsque la demande a donné lieu à des réservations de services en ligne, cette donnée est alimentée avec l'identifiant du dossier de voyage créé par l'outil de réservation en ligne.


   Texte 2

   Lorsque la demande a donné lieu à des réservations de services en ligne, cette donnée est alimentée avec l'identifiant de l'agence de voyage qui recevra le détail du dossier de voyage une fois ce dernier approuvé.


   Texte 3 à 5

   Permet de saisir librement du texte.


   Paramètre 1

   Lorsque la demande a donné lieu à des réservations de services en ligne, cette donnée contient l'information indiquant si oui ou non l'ensemble des services réservés respecte la politique de voyage.
Les valeurs affectées sont issues des occurrences du paramètre PR1QFNDF.


   Paramètre 2

   Lorsque la demande a donné lieu à des réservations de services en ligne, cette donnée contient l'information indiquant la prochaine action à réaliser sur le dossier de voyage.
Les valeurs affectées sont issues des occurrences du paramètre PR2QFNDF.


   Paramètre 3

   Lorsque la demande a donné lieu à des réservations de services en ligne, cette donnée contient l'état actuel du dossier de voyage créé dans l'outil de réservation.
Les valeurs affectées sont issues des occurrences du paramètre PR3QFNDF.


   Paramètres 4 et 5

   Permet de renseigner des informations complémentaires dont la valeur est contrôlée à partir des occurrences des paramètres PR4QFNDF et PR5QFNDF.


   Numérique 1 à 5

   Permet de renseigner des paramètres de type numérique.


   Date 1

   Lorsque la demande a donné lieu à des réservations de services en ligne, cette donnée contient la date à partir de laquelle le dossier de voyage sera définitivement annulé si celui-ci n'a pas été approuvé auparavant.


   Dates 2 à 5

   Permet de renseigner des paramètres de type date.


   Paramètres standard


Boutons poussoirs


   Soumettre

   Réalise le lancement d'un ensemble de traitements et/ou éditions correspondant à des étapes définies pour la classe dans GFETC.
Ce bouton n'est pas accessible pour un mnémonique gérant la validation.


   Accepter

   Fonctionnalité accessible pour les mnémoniques de validation (paramétré dans le paramétrage des droits par mnémonique).
Réalise la validation d'une demande de déplacement.
La demande de déplacement passe à l'étape de la classe définie pour le mnémonique de validation.
De plus, selon le paramétrage de l'étape de la classe, il est possible d'historiser cette étape.


   Refuser

   Fonctionnalité accessible pour les mnémoniques de validation (paramétré dans le paramétrage des droits par mnémonique).
Refuse une demande de déplacement.
La demande de déplacement passe à l'étape de refus définie dans le paramétrage des droits par mnémonique.


   Réserver un véhicule

   Donne accès à la liste des ressources de type "véhicule" disponibles sur une période. Il est donc nécessaire que les véhicules soient générés en tant que ressource de planning.

   Cette fonctionnalité est utile pour un collaborateur qui souhaite utiliser, dans le cadre d'un déplacement professionnel, un véhicule appartenant à la société. Il peut ainsi consulter la liste des véhicules disponibles le temps de sa mission.
La sélection d'un des éléments de la liste proposée, génère une ligne, associée à la demande de déplacement, et bloque l'utilisation de la ressource pour la période de la mission.

   Au préalable, il est nécessaire de créer une nature de dépense représentant la réservation de véhicule.


   Editer

   Lance l'édition de la demande de déplacement. Cette édition correspond au mnémonique paramétré dans le paramétrage des droits par mnémonique (GFPDM).


Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association)


   CLA

   La valeur de ce paramètre correspond à la classe par défaut du mnémonique.


   DEN

   La valeur de ce paramètre détermine l'entité du document qui sera associé.


   ACC

   Pour un mnémonique de validation, si ce paramètre a pour valeur "P", cela signifie que la validation est partielle.


   PR2

   Pour un mnémonique de validation, si ce paramètre a pour valeur "O", l'enchaînement des étapes s'effectuera lors de l'acceptation.


   PR3

   Pour un mnémonique de validation, si ce paramètre a pour valeur "O", l'enchaînement des étapes s'effectuera lors du refus.


   CGR


Messages


   QFNDF704 - L'état d'avancement de la demande de déplacement bloque l'import des lignes